Cel
Rok 2026 przynosi szereg istotnych zmian w zakresie VAT i fakturowania. Podczas szkolenia zostaną przedstawione bieżące zmiany przepisów VAT i ich praktyczne konsekwencje, a także wybrane bieżące zagadnienia dotyczące fakturowania i obowiązkowego KSeF 2.0.
Uczestnicy dowiedzą się co aktualnie zmienia się w zakresie przepisów VAT i fakturowania, w tym zapoznają się z aktualnymi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi KSeF 2.0. Uczestnicy poznają praktyczne konsekwencje omawianych zagadnień i uzyskają podczas szkolenia praktyczną pomoc, aby z sukcesem je przyswoić i wdrożyć. Znajomość omawianych zagadnień pozwoli prawidłowo rozliczać podatek VAT, unikając błędów i ich negatywnych konsekwencji.
Program
Wykładowca: Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy
Program kursu (8 godzin wykładowych):
- Zmiany w zakresie zwolnienia podmiotowego od 2026 r. (art. 113 ustawy o VAT) i kasy rejestrujące w 2026 r.:
- nowy limit zwolnienia podmiotowego, kto może korzystać z limitu, kto nie może korzystać z limitu, jakie transakcje wliczamy do limitu;
- zwolnienie podmiotowe a przepisy przejściowe dotyczące przełomu roku 2025/2026;
- kasy rejestrujące w 2026 r.
- Zmiany w JPK-VAT (JPK-V7M i JPK-V7K) od 1 lutego 2026 r.:
- numery KSeF faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu – zasady wejścia w życie nowego obowiązku;
- nowy znacznik „OFF” w ewidencji VAT i zasady jego stosowania;
- nowy znacznik „BFK” w ewidencji VAT i zasady jego stosowania;
- nowy znacznik „DI” w ewidencji VAT i zasady jego stosowania;
- zasady korekt ewidencji VAT a konsekwencje ich naruszenia;
- ujmowanie w ewidencji (rozliczanie) faktur korygujących od 1 lutego 2026 r.
- Zmiana zasad korekty importu towarów rozliczanego w JPK-V7 w 2026 r.:
- nowe zasady korekty;
- wejście w życie i przepisy przejściowe;
- Wybrane bieżące zagadnienia związane z KSeF 2.0. (1 lutego i 1 kwietnia 2026 r.):
- przepisy przejściowe dotyczące KSeF 2.0 – limit zwolnienia z obowiązkowego KSeF 10 tys. zł – jakie kwoty należy wliczać do limitu; jak liczyć limit? Konsekwencje przekroczenia limitu?
- podatnicy zwolnieni przedmiotowo lub podmiotowo z VAT a KSeF;
- obowiązek podawania numeru identyfikującego nabywcę przy zakupie – kogo dotyczy i czy można nie podać numeru?
- jednostka wewnętrzna podatnika a KSeF;
- stosowanie elementu Podmiot3 struktury FA(3);
- kody QR – stosowanie i identyfikacja obszarów zagrożeń;
- wizualizacja e-faktury, wydruk e-faktury, potwierdzenie transakcji – kiedy przekazywać nabywcy i jakie są konsekwencje prawne?
- odliczanie podatku naliczonego – kiedy trzeba sprawdzać datę otrzymania faktury w KSeF, gdy faktura została otrzymana poza KSeF?
- faktura wystawiona poza KSeF mimo obowiązku – konsekwencje u nabywcy;
- certyfikaty KSeF – zasady używania;
- faktury a przepisy karne i sankcyjne w 2026 r.
- Zmiany zasad dokumentowania transakcji z rolnikami ryczałtowymi od 1 kwietnia 2026 r.:
- rolnik ryczałtowy a KSeF – warunki wystawiania faktur VAT RR w KSeF;
- zasady przeliczania i zaokrąglania kwot na fakturze VAT RR
- termin wystawiania faktury VAT RR
- zasady wystawiania faktur VAT RR KOREKTA
- terminy rozliczania faktur VAT RR KOREKTA
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. Dyskusja.
Dodatkowe informacje
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.
Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Siedlcach w godzinach 9:00 – 16:00.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.30 – 16.00
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu
| Hybrydowe | Zapisz się | ||
| Hybrydowe | Zapisz się |